目 錄
第一部分 林芝市婦幼保健院概況
一、主要職能
二、部門單位構成
第二部分 林芝市婦幼保健院2018年度決算公開明細表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、部門決算相關信息統(tǒng)計表
第三部分 林芝市婦幼保健院2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市婦幼保健院概況
林芝市婦幼保健院掛牌成立于1990年1月,正科級建制,隸屬于林芝市衛(wèi)生和計劃生育委員會,是一所集醫(yī)療、保健一體的二級乙等醫(yī)院,為全額預算撥款事業(yè)單位。下設有兒科、婦產科、保健科、醫(yī)務科、醫(yī)技科(檢驗科、超聲科)、藥劑科等。
一、 主要職能
1.以提高本市婦女、兒童群體的健康水平和人口質量為目標,以婦女保健、兒童保健、計劃生育技術指導、優(yōu)生優(yōu)育為中心任務,指導基層的重點保健與臨床相結合的業(yè)務,肩負著本市婦女、兒童健康規(guī)劃的實施與監(jiān)測任務。
2.提供全面的、系統(tǒng)、連續(xù)的婦女保健、兒童保健、計劃生育技術、優(yōu)生優(yōu)育及婦產科、兒科的保健醫(yī)療服務,解決本市婦幼保健、計劃生育技術服務、優(yōu)生優(yōu)育、婦產科、兒科的疑難疾病的會診和治療,承擔所轄縣的會診、轉診任務并執(zhí)行雙向轉診制度。
3.掌握本市婦女兒童的健康狀況、健康問題、主要疾病、孕產婦和嬰兒死亡情況及主要死因,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃以及防治計劃并牽頭實施。
4.承擔基層醫(yī)療保健單位婦幼衛(wèi)生人員的專業(yè)進修、本院人員的在職教育并全面掌握本地區(qū)婦幼衛(wèi)生技術人員的現(xiàn)狀,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定培訓規(guī)劃并組織實施。
5.負責本市婦幼衛(wèi)生、計劃生育、優(yōu)生優(yōu)育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基層人員培訓工作。
第二部分
林芝市婦幼保健院2018年度決算明細表
(表格見附件)
第三部分
林芝市婦幼保健院2018年度
決算情況說明
一、收支情況
2018年全年收入總額為15507241.3元,支出為12939043.29元。
(一)、收入概況:財政撥款9559800元,占總收入的62%事業(yè)收入5947441.03元,占總收入的38%。
(二)、支出概況:全年總的支出為12939043.29元。
其中:財政撥款支出為9184438.97元(其中:項目經費49815元);事業(yè)支出3754604.32元,較上一年度增加1757691.12元,同比增加15%.主要是2018年新增6人人員經費增加。
二、2018年度事業(yè)運行情況
我院事業(yè)運行經費為12889228.29元。主要包括:
1.工資福利支出8683726.75元。其中:基本工資1585524元、津貼補貼3694281.55元、獎金453036.41元、伙食補助費136800元、其他社會保障繳費83274.51元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1083481.6元等。
2.商品和服務支出為4174879.54元.其中:辦公費為425137.34元、印刷費為14558元、手續(xù)費1470元、水費為47229.5元、電費為208355.99元、郵電費為134956元、取暖費為89142元,、差旅費為171057元、維修(護)費為360779元、公務接待費為899元、工會經費為91592.5元、公務用車運行維護費為74037.91元、專用材料費為2250089.24元、物業(yè)管理費149136元、其他商品和服務支出為:21870元。
3.對個人和家庭的補助支出為30622元.其中:其他對個人和家庭的補助支出30622元。
三、“三公經費”情況說明
1.2018年公務接待費為 899元,較2017年4745元減少了3846元。同比減少81%。主要接待1批次8人接待援藏、內地專家等來我院進行技術指導等。
2.2018年公務用車購置數(shù)為0輛,年底保有量為3輛,未超編。2018年公務用車運行維護費74037.91元。較2017年78337.2元減少4299.29元,同比下降5%。主要由于我院進一步加強公務用車管理,強化用車審批有效的降低了車輛維護費。
3.因公出國(境)費用情況:2018年我院無出國(境)事項發(fā)生,因此未發(fā)生此項費用支出。
四、其他情況說明
(一)、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》我單位無政府性基金預算財政撥款,故無相關數(shù)據(jù)。
(二)、政府采購情況:2018年度我院無政府采購。
(三)、國有資產占有情況:截至2018年12月31日,資產合計24733168.74元:流動資產4950615.34元,占總資產20%;固定資產19782553.4元,占總資產80%,其中:房屋價值15419156.1元,占資產總量62%、車輛3輛價值8817100元,占資產總量4%。
(四)、扶貧資金安排及使用情況
2018年度我無預算未安排扶貧資金。
(五)、債務情況
2018年度無償還的債務、待回購的股權投資及應付工資物資款項等。
五、重點績效評價結果等預算績效情況說明
2018年我院項目支出為49815元。較2017年的61000元減少了11185元,同比下降了18 %。其中:黨建經費19815 元,保障了我院黨建各項工作的正常開展,是我院黨支部黨建能力得到了很大提升;職工醫(yī)療系信息系統(tǒng)維護費30000元。有效保障了醫(yī)療服務和醫(yī)院管理標準化、規(guī)范化,為群眾就醫(yī)提供便利,提高了我院醫(yī)療服務質量及各項工作的有序開展。
六、其他事項說明
2018年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余25.97萬元,本年收入955.98萬元,本年支出918.44萬元,其中:基本支出913.46萬元,項目支出4.98萬元,年末結轉和結余63.51萬元,其中:基本支出結轉2.72萬元,項目支出結轉60.79萬元。
第四部分
名詞解釋
1、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(婦幼保健機構):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構的支出。
2、 社會保障就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3、 購房補貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件的職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉業(yè)復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。