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政府信息公開

林芝市人民政府辦公室2018年度部門決算

責(zé)任編輯:王超力??? 來源:林芝市人民政府辦公室??? 發(fā)布時間:2019-10-15??? 瀏覽次數(shù):???【字體:

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目  錄

第一部分  林芝市人民政府辦公室概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市人民政府辦公室2018年度部門決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表

第三部分 林芝市人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  林芝市人民政府辦公室概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

(一)林芝市人民政府辦公室納入2018度部門預(yù)算編制范圍的單位包括林芝市人民政府辦公室(政府研究室)、林芝市接待服務(wù)中心、林芝市人民政府電子政務(wù)中心、林芝市人民政府駐成都辦事處人員經(jīng)費。

(二)林芝市人民政府駐拉薩辦事處為我辦二級單位2018年度部門預(yù)算編制獨立進(jìn)行。

(三)林芝市人民政府駐成都辦事處為我辦二級單位2018年度部門預(yù)算專項編制獨立進(jìn)行。

二、主要職能

(一)林芝市人民政府辦公室單位職能

1、負(fù)責(zé)處理市人民政府的日常政務(wù)和事物。負(fù)責(zé)市人民政府會議和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排,協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

2、負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘?/span>市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的公文和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的有關(guān)文稿

3、研究各縣(區(qū))政府、市人民政府各部門請示市人民政府的事項,提出審核意見,報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4、根據(jù)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對各縣(區(qū))政府、人民政府各部門之間出現(xiàn)的爭議問題,提出處理意見,報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志決策。

5、督促檢查各縣(區(qū))政府、市人民政府各部門對市人民政府決定事項及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示指示的貫徹落實情況,及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。負(fù)責(zé)市經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)績效考核評價工作

6、負(fù)責(zé)市人民政府值班工作,及時報告重要情況,傳達(dá)和督促落實市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

7、組織辦理市人民政府系統(tǒng)承擔(dān)的市人大代表建議和政協(xié)提案。

8、負(fù)責(zé)政務(wù)信息工作。負(fù)責(zé)市政府信息公開和政務(wù)公開工作。

9、負(fù)責(zé)跟蹤分析宏觀經(jīng)濟形勢,組織或參與全市經(jīng)濟社會發(fā)展研究。

10、負(fù)責(zé)市人民政府駐拉薩辦事處、市人民政府駐成都辦事處的管理工作。

11、負(fù)責(zé)市委、政府、人大、政協(xié)四大班子的接待工作,協(xié)調(diào)市各部門接待工作;

13、負(fù)責(zé)林芝市政府網(wǎng)絡(luò)平臺、數(shù)據(jù)庫平臺和應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)及維護(hù)工作;負(fù)責(zé)林芝政府網(wǎng)站建設(shè)、管理和維護(hù)工作;承擔(dān)自治區(qū)人民政府辦公廳電子政務(wù)中心安排的政務(wù)信息化共建項目建設(shè);負(fù)責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)辦公室和政府辦公室政務(wù)信息化的組織、規(guī)劃、建設(shè)和技術(shù)保障工作;負(fù)責(zé)林芝政府網(wǎng)站信息采編、更新工作;負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)軟件人員的培訓(xùn)工作;承辦政府辦公室交辦的其他事項。

14、完成市委、政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

(二)林芝市人民政府駐拉薩辦事處

1、負(fù)責(zé)管理好拉薩退休老干部、工人。

2、協(xié)助有關(guān)部門做好維穩(wěn)工作。

3、各項任務(wù)及交辦的其他事項。

(三)林芝市駐成都辦事處

1、服務(wù)林芝市安置在成都的老干部。

2、市委、政府、人大、政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及各縣各部門的接待服務(wù)工作,援藏干部往返留住成都的接待工作。

3、各項任務(wù)及交辦的其他事項

三、機構(gòu)設(shè)置

(一)林芝市人民政府辦公室

1、行政財務(wù)管理科

2、政工人事科

3、機要文電

4、政務(wù)

5、秘書一科

6、秘書二科

7、秘書三科

8、政府總值班室

9、政府督查室

10、建議提案與信息科

11、發(fā)展研究科

12、政策法規(guī)科

13、機關(guān)后勤服務(wù)中心

14、林芝市接待服務(wù)中心

15、林芝市人民政府電子政務(wù)中心

 (二)林芝市人民政府駐拉薩辦事處

1、辦公室

2、老干部管理科

3、接待科

4、財務(wù)科

(三)林芝市人民政府駐成都辦事處

1、辦公室

2、老干部管理科

3、財務(wù)科

4、接待科

第二部分

林芝市人民政府辦公室2018年度決算   

明細(xì)表

(見附表1-8)


第二部分  林芝市人民政府辦公室2018年度部門決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表

第三部分

林芝市人民政府辦公室

2018年度決算情況說明

一、2018年度一般公共預(yù)算收支總體情況說明

  一)2018年財政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)5304.88萬元,比上年增加370.64萬元,增長7.52%,具體情況如下:

1、林芝市人民政府辦公室2018年財政向我辦下達(dá)預(yù)算指標(biāo)4664.43萬元,比上年增加了386.25萬元,增長9.03%,主要原因:人員變動,工資增加,網(wǎng)站集約化建設(shè),藏博會等經(jīng)費。

2、林芝市人民政府駐拉薩辦事處收入預(yù)算總額為445.95萬元,比上年減少19.78萬元,減少4.25%。

3、林芝市人民政府駐成都辦事處收入預(yù)算總額為194.5萬元,比上年增加4.17萬元,增加2.19%,主要原因:多次開展黨建活動和老干部活動。

(二)2018年財政撥款支出合計4700.8萬元,比上年增加468.81萬元,增長11.08%,具體情況如下:

1、林芝市人民政府辦公室2018年合計財政撥款支出4060.35萬元,比上年增加484.42萬元,增長13.55%,主要原因:人員變動,工資增加,網(wǎng)站集約化建設(shè),藏博會等經(jīng)費

2、林芝市人民政府駐拉薩辦事處合計財政撥款支出445.95萬元,比上年減少19.78萬元,減少4.25%。

3、林芝市人民政府駐成都辦事處合計財政撥款支出194.5萬元,比上年增加4.17萬元,減少2.19%,主要原因:多次開展黨建活動和老干部活動。

二、2018年度一般公共預(yù)算收入情況說明

2018年財政預(yù)算撥款收入為5304.88萬元,具體情況如下:

   (一)林芝市人民政府辦公室 2018年收財政預(yù)算撥款收入4664.43萬元。

  (二)林芝市人民政府駐拉薩辦事處2018年財政預(yù)算撥款收入445.95萬元。

  (三)林芝市人民政府駐成都辦事處2018年財政預(yù)算撥款收入194.5萬元。

三、2018年度一般公共預(yù)算支出情況說明

2018年度共發(fā)生各類預(yù)算支出4700.8萬元,其中基本支出4700.8萬元,占總支出的100%,無項目支出。

(一)林芝市人民政府辦公室 2018年度共發(fā)生各類預(yù)算支出4060.35萬元,其中基本支出4060.35萬元,占總支出的100%,無項目支出。

(二)林芝市人民政府駐拉薩辦事處總支出為445.95萬元,其中基本支出445.95萬元,占總支出的100%,無項目支出。

(三)林芝市人民政府駐成都辦事處總支出為194.5萬元,其中基本支出194.5萬元,占總支出的100%,無項目支出。

四、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出合計4700.8萬元,比上年增加468.81萬元,增長11.08%,具體情況如下:

1、林芝市人民政府辦公室2018年度決算總支出共計4060.35萬元,比上年增加484.42萬元,增加13.55%,主要原因:人員變動,工資增加,網(wǎng)站集約化建設(shè),藏博會等經(jīng)費。

2、林芝市人民政府駐拉薩辦事處決算總支出445.95萬元,減少19.78萬元,減少4.25%。

3、林芝市人民政府駐拉薩辦事處決算總支出194.5萬元,增加4.17萬元,減少2.19%。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

基本支出合計4700.80,占總支出100%,其中工資福利支出2743.04萬元,占全年總支出58.36%,商品服務(wù)支出1660.09,占全年總支出35.32%,對個人和家庭的補助支出189.21萬元,占全年總支出4.02%,資本性支出108.46萬元,占全年總支出2.30%,具體情況如下:

1、林芝市人民政府辦公室

基本支出4060.35萬元,占總支出的100%,其中:工資福利支出2405.06萬元,占全年總支出的59.23%;商品和服務(wù)支出1378.99萬元,占全年總支出的33.96%;對個人和家庭的補助支出167.84萬元,占全年總支出的4.13%,資本性支出108.46萬元,占全年總支出的2.68%。

2、林芝市人民政府駐拉薩辦事處

基本支出為445.95萬元,占總支出100%,其中:工資福利支出317.64萬元,占全年總支出71.23%,商品服務(wù)支出114.94萬元,占全年總支出的25.77%,對個人和家庭的補助13.37萬元,占全年總支出3%。

3、林芝市人民政府駐成都辦事處

基本支出為194.5萬元,占總支出100%,其中:工資福利支出20.34萬元,占全年總支出10.46%,商品服務(wù)支出166.16萬元,占全年總支出的85.42%,資本性支出8萬元,占全年總支出4.12%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

一、總體情況

財政撥款支出決算情況一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(03)行政運行(01)財政撥款支出2407.79萬元,占總支出51.22%;(02)一般行政管理事務(wù)13.52萬元,占總支出0.29%;(03)機關(guān)服務(wù)209.53萬元,占總支出4.46%;(04)專項服務(wù)201.26萬元,占總支出4.28%;(05)專項業(yè)務(wù)活動621.46萬元,占總支出13.22%(99)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出582.52萬元,占總支出12.39%。

社會保障和就業(yè)支出(208)機關(guān)事業(yè)單位離退休(05)機關(guān)事業(yè)多年未基本養(yǎng)老保險繳費支出(05)40.39萬元,占總支出0.86%;財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(26)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助(99)財政撥款支出301.34萬元,占總支出6.41%;財政對其他社會保險基金的補助(27)財政對失業(yè)保險基金的補助(01)財政撥款支出2.04 萬元,占總支出0.04%;財政對工傷保險基金的補助(02)財政撥款支出2.27萬元,占總支出0.05%;財政對生育保險基金的補助(03)財政撥款支出10.57萬元,占總支出0.22%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(12)財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助(01)財政撥款支出172.11萬元,占總支出3.66%。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01)財政撥款133.79萬元,占總支出2.85%。

二、具體情況如下:

1、林芝市人民政府辦公室

一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(03)行政運行(01)財政撥款支出2113.56萬元,占總支出52.05%; (02)一般行政管理事務(wù)13.52萬元,占總支出0.33%;(03)機關(guān)服務(wù)209.53萬元,占總支出5.16%;(04)專項服務(wù)201.26萬元,占總支出4.96%;(05)專項業(yè)務(wù)活動621.46萬元,占總支出15.31%;(99)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出297.27萬元,占總支出7.32%。

社會保障和就業(yè)支出(208)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(26)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助(99)財政撥款支出301.34萬元,占總支出7.42%;財政對其他社會保險基金的補助(27)財政對失業(yè)保險基金的補助(01)財政撥款支出2.05萬元,占總支出0.05%;財政對工傷保險基金的補助(02)財政撥款支出2.27萬元,占總支出0.06%;財政對生育保險基金的補助(03)財政撥款支出10.57萬元,占總支出0.26%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(12)財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助(01)財政撥款支出153.74萬元,占總支出3.79%。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01)財政撥款133.79萬元,占總支出3.29%。

2、林芝市人民政府駐拉薩辦事處

一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(03)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(01)行政運行支出294.23萬元,占總支出65.98%,其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(99)支出90.75萬元,占總支出20.35%。

社會保障和就業(yè)支出(208)機關(guān)事業(yè)單位離退休(05)機關(guān)事業(yè)多年未基本養(yǎng)老保險繳費支出(05)40.39萬元,占總支出9.06%; 財政對其他社會保險基金的補助(27)財政對失業(yè)保險基金的補助(01)財政撥款支出0.4 萬元,占總支出0.09%;財政對工傷保險基金的補助(02)財政撥款支出0.4萬元,占總支出0.09%;財政對生育保險基金的補助(03)財政撥款支出1.41萬元,占總支出0.32%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)支出18.37萬元,占總支出的4.11%。

3、林芝市人民政府駐成都辦事處

一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(03)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(99)支出194.5萬元,占總支出100%。

五、2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)決算情況說明

(一)總體情況

2018年“三公”經(jīng)費情況表

單位:萬元

項目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

備注

合計

563.09

554.51

 

1.因公出國(境)費

 

2.公務(wù)接待費

162.48

156.01

 

3.公務(wù)用車經(jīng)費

400.61

398.5

 

其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費

400.61

398.5

 

      (2)公務(wù)用車購置

 

2018年,單位總支出“三公”經(jīng)費554.51萬元,比預(yù)算減少8.58萬元,下降1.53%,比上年增加了65.78萬元,下降13.46%。其中:

第一,未產(chǎn)生公出國經(jīng)費支出;

第二,公務(wù)用車運行維護(hù)費398.5萬元,與年度預(yù)算減少2.11萬元,減少0.38%,比上年減少104.57萬元,減少35.58%;

第三,公務(wù)接待費156.01萬元,2018年接待批次為284批次,人次為11020。與年度預(yù)算減少6.47萬元,減少3.99%,比上年減少38.79,減少19.92%,降低幅度較大的主要原因是:我辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、區(qū)黨委約法十章和九項要求等政策法規(guī),積極厲行勤儉節(jié)約,在保證正常接待的同時,嚴(yán)格控制了接待標(biāo)準(zhǔn)和人次,嚴(yán)禁重復(fù)接待,嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)格接待。

(二)具體情況

1、林芝市人民政府辦公室 

林芝市人民政府辦公室2018年“三公”經(jīng)費情況表

單位:萬元

項目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

備注

合計

473.89

473.89

 

1.因公出國(境)費

 

2.公務(wù)接待費

125.68

125.68

 

3.公務(wù)用車經(jīng)費

348.21

348.21

 

其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費

348.21

348.21

 

      (2)公務(wù)用車購置

 

2018年,支出“三公”經(jīng)費473.89萬元,與預(yù)算數(shù)持平,比上年減少了37.49萬元,下降8.59%,其中:

第一,未產(chǎn)生公出國經(jīng)費支出;

第二,公務(wù)用車運行維護(hù)費348.21萬元,與年度預(yù)算持平,比上年增加了82.31萬元,增加30.96%,主要原因為:我辦承擔(dān)多次大型活動;

第三,公務(wù)接待費125.68萬元,與年度預(yù)算持平,2018年接待批次為282批次,人次為11000。比預(yù)算減少44.82萬元,減少26.29%,降低幅度較大的主要原因是:我辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、區(qū)黨委約法十章和九項要求等政策法規(guī),積極厲行勤儉節(jié)約,在保證正常接待的同時,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和人次,嚴(yán)禁重復(fù)接待,嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)格接待。

2、林芝市人民政府駐拉薩辦事處 

林芝市人民政府辦公室駐拉薩辦事處2018年“三公”經(jīng)費情況表

單位:萬元

項目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

備注

合計

16.4

7.82

 

1.因公出國(境)費

 

2.公務(wù)接待費

6.8

0.32

 

3.公務(wù)用車經(jīng)費

9.6

7.5

 

其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費

9.6

7.5

 

      (2)公務(wù)用車購置

 

2018年,支出“三公”經(jīng)費7.82萬元,比預(yù)算減少8.58萬元,減少52.32%,比上年增加2.9萬元,增加58.95%。其中:

第一,未產(chǎn)生公出國經(jīng)費支出;

第二,公務(wù)用車運行維護(hù)費7.5萬元,與年度預(yù)算減少2.1萬元,減少21.88%,比上年增加3.23萬元,增加75.65%;

第三,公務(wù)接待費0.32萬元,2018年接待批次為8批次,人次為50。比上年減少0.33萬元,減少50.77%,比預(yù)算減少6.48萬元,減少95.3%。公務(wù)接待減少主要原因是林芝市人民政府駐拉薩辦事處嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”有關(guān)要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動。

3、林芝市人民政府駐成都辦事處辦事處 

林芝市人民政府辦公室駐成都辦事處2018年“三公”經(jīng)費情況表

單位:萬元

項目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

備注

合計

72.8

72.8

 

1.因公出國(境)費

 

2.公務(wù)接待費

30

30

 

3.公務(wù)用車經(jīng)費

42.8

42.8

 

其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費

42.8

42.8

 

      (2)公務(wù)用車購置

 

2018年,支出“三公”經(jīng)費72.8萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。

第一,未產(chǎn)生公出國經(jīng)費支出;

第二,公務(wù)用車運行維護(hù)費42.8萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平;

第三,公務(wù)接待費30萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、2018年度機關(guān)運行情況說明

(一)機關(guān)運行總體情況

1、2018我辦履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行,使用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費,合計2407.78萬元。

2、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容

工資福利支出2025.96萬元,包括基本工資521.12萬元、津貼補貼獎金1215.94萬元、獎金155.69萬元、伙食補助費42.65萬元、職業(yè)年金13.75萬元、住房公積金23.15萬元、其他工資福利支出53.66萬元。

商品和服務(wù)支出202.91萬元,包括辦公費41.77萬元、印刷費5.56萬元、手續(xù)費0.09萬元、取暖費23.40萬元差旅費74.38萬元、維修(護(hù))費0.52萬元、培訓(xùn)費0.37萬元、勞務(wù)費1.99萬元、工會經(jīng)費35.71萬元、福利費0.13萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.5萬元其他商品和服務(wù)支出11.49萬元。

對個人和家庭的補助包括178.91萬元、包括撫恤金21.63萬元、生活補貼13.37萬元、其他對個人和家庭的補助支出143.91萬元。

(二)具體情況

1、林芝市人民政府辦公室

(1)2018我辦履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行,使用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費,合計2113.55萬元。

(2)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容

工資福利支出1769.29萬元包括基本工資461.77萬元津貼補貼獎金1078.03萬元、獎金138.39萬元、伙食補助費37.44萬元其他工資福利支出53.66萬元。

商品和服務(wù)支出178.71萬元包括辦公費40.36萬元、印刷費1萬元、手續(xù)費0.09萬元、取暖費23.4萬元、差旅費67.88萬元、培訓(xùn)費0.37萬元,工會經(jīng)費33.99萬元、福利費0.12萬元、其他商品和服務(wù)支出11.50萬元。

對個人和家庭的補助包括165.55萬元包括撫恤金21.63萬元、其他對個人和家庭的補助支出143.92萬元。

2、林芝市人民政府駐拉薩辦事處

(1)一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行,基本支出294.23萬元。

(2)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容

工資福利支出256.67萬元包括基本工資59.35萬元津貼補貼獎金137.9萬元、獎金17.3萬元、伙食補助費5.22萬元、職業(yè)年金繳費13.75萬元,住房公積金23.15。

商品和服務(wù)支出24.19萬元包括辦公費1.40萬元、印刷費4.56萬元差旅費6.5萬元、維修(護(hù))費0.52萬元、勞務(wù)費1.99萬元、工會經(jīng)費1.72萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.5萬元

對個人和家庭的補助包括13.37萬元包括生活補助13.37萬元。

七、政府采購情況說明

(一)林芝市人民政府辦公室政府采購1、速印機一臺價值16.8萬元,2、政府網(wǎng)站集約化建設(shè)649.5萬元。

(二)林芝市人民政府駐拉薩辦事處采購1、豐田普拉多1輛,價值60萬元。

(三)林芝市人民政府駐成都辦事處無政府采購。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

(一)林芝市人民政府辦公室

截至2018年12月31日,資產(chǎn)合計4994.63萬元。其中:流動資產(chǎn)1615.51萬元,占資產(chǎn)總額的32.35%;固定資產(chǎn)3379.12萬元,占資產(chǎn)總額的67.65%;無形資產(chǎn)0萬元,占資產(chǎn)總額的0%;在建工程0.00萬元,占資產(chǎn)總額的0.00%。截至2018年12月31日,林芝市人民政府辦公室共有車輛34輛,屬于一般公務(wù)用車,本年未購置車輛單位價值均在200萬元以。

(二)林芝市人民政府駐拉薩辦事處

截至2018年12月31日,資產(chǎn)合計871.26萬元,其中流動資產(chǎn)190.15萬元,占資產(chǎn)總額的21.82%;固定資產(chǎn)681.11萬元,占資產(chǎn)總額的78.18%;無形資產(chǎn)0萬元,占資產(chǎn)總額的0%;在建工程0.00萬元,占資產(chǎn)總額的0.00%。截至2018年12月31日,固定林芝市人民政府駐拉薩辦事處 共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛;單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

九、重點、重大項目信息

 無重點、重大項目

十、預(yù)算績效情況說明

    (一)林芝市人民政府辦公室

 2018年預(yù)算指標(biāo)4664.43萬元,決算支出4060.35萬元,結(jié)轉(zhuǎn)1306.33萬元。在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心關(guān)懷下,在各縣區(qū)、各部門支持配合下,2018年我辦完成了市政府工作正常運行和我市四大班子接待工作任務(wù)。保障市黨政大樓電梯、消防設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)運行,保障黨政大樓水電開支、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù),市政府辦各級領(lǐng)導(dǎo)干部職工工資、差旅、休假經(jīng)費,保障市政府電視電話費支出等。

(二)林芝市人民政府辦公室駐拉薩辦事處

為深入貫徹落實《預(yù)算法》和《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔2015〕45號)要求,2018年,克服起步晚、基礎(chǔ)差、經(jīng)驗少等困難,化壓力為動力,統(tǒng)籌推進(jìn)績效評價各項工作,不斷推動績效管理向制度化、規(guī)范化、科學(xué)化邁進(jìn)。

(三)林芝市人民政府辦公室駐成都辦事處

2018年預(yù)算指標(biāo)194.5萬元,決算支出194.5萬元,在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心關(guān)懷下,順利完成了市政府交辦的各項工作任務(wù)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入,指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入,主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn),指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件:2018年部門決算匯總公開明細(xì)表最終