目 錄
第一部分 林芝市婦幼保健院概況
一、主要職能
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 林芝市婦幼保健院2019年度決算公開明細表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、機構(gòu)運行信息表
第三部分 林芝市婦幼保健院2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市婦幼保健院概況
林芝市婦幼保健院掛牌成立于1990年1月,正科級建制,隸屬于林芝市衛(wèi)生和計劃生育委員會,是一所集醫(yī)療、保健一體的二級乙等醫(yī)院,為全額預(yù)算撥款事業(yè)單位。下設(shè)有兒科、婦產(chǎn)科、保健科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)技科(檢驗科、超聲科)、藥劑科等。
一、 主要職能
1.以提高本市婦女、兒童群體的健康水平和人口質(zhì)量為目標,以婦女保健、兒童保健、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、優(yōu)生優(yōu)育為中心任務(wù),指導(dǎo)基層的重點保健與臨床相結(jié)合的業(yè)務(wù),肩負著本市婦女、兒童健康規(guī)劃的實施與監(jiān)測任務(wù)。
2.提供全面的、系統(tǒng)、連續(xù)的婦女保健、兒童保健、計劃生育技術(shù)、優(yōu)生優(yōu)育及婦產(chǎn)科、兒科的保健醫(yī)療服務(wù),解決本市婦幼保健、計劃生育技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生優(yōu)育、婦產(chǎn)科、兒科的疑難疾病的會診和治療,承擔所轄縣的會診、轉(zhuǎn)診任務(wù)并執(zhí)行雙向轉(zhuǎn)診制度。
3.掌握本市婦女兒童的健康狀況、健康問題、主要疾病、孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡情況及主要死因,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃以及防治計劃并牽頭實施。
4.承擔基層醫(yī)療保健單位婦幼衛(wèi)生人員的專業(yè)進修、本院人員的在職教育并全面掌握本地區(qū)婦幼衛(wèi)生技術(shù)人員的現(xiàn)狀,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定培訓規(guī)劃并組織實施。
5.負責本市婦幼衛(wèi)生、計劃生育、優(yōu)生優(yōu)育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基層人員培訓工作。
第二部分
林芝市婦幼保健院2019年度決算明細表
(表格見附件)
第三部分
林芝市婦幼保健院2019年度
決算情況說明
一、收支情況
2019年全年收入總額為28131739.95元,支出為15821351.67元。
(一)、收入概況:財政撥款23221800元,占總收入的82%事業(yè)收入4909939.95元,占總收入的12%。
(二)、支出概況:全年總的支出為15821351.67元。
其中:財政撥款支出為11498252.73元(其中:項目經(jīng)費1254885.12);事業(yè)支出3754604.32元,較上一年度增加2882308.38元,同比增加22%.主要是2019年我院創(chuàng)建二級甲等婦幼保健院專項開支增加等。
二、2019年度事業(yè)運行情況
我院事業(yè)運行經(jīng)費為14566466.55元。主要包括:
1.工資福利支出9953841.97元,占總支出68%。其中:基本工資1918289元、津貼補貼4367523.18元、獎金503896.14元、伙食補助費151200元、其他社會保障繳費79006.75元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費977281.17元、職工基本醫(yī)療保險繳費451154.73元、住房公積金747792元、其他工資福利支出757699元等。
2.商品和服務(wù)支出為3901930.58元.,占總支出27%。其中:辦公費為477643.12元、印刷費為79297元、手續(xù)費1953.87元、水費為64231.2元、電費為217038.28元、郵電費為132746.37元、物業(yè)管理費176204元、差旅費為210965.4元、維修(護)費為588264元、公務(wù)接待費為1416元、工會經(jīng)費為67285.82元、專用材料費為1783554.15元、福利費3620元、公務(wù)用車運行維護費為73526.37元、勞務(wù)費7000元、其他商品和服務(wù)支出為6900元。
3.對個人和家庭的補助支出為58775元,占總支出5%。其中:救濟費17000元、醫(yī)療費補助34950元、其他對個人和家庭的補助支出6825元。
三、“三公經(jīng)費”情況說明
1.2019年公務(wù)接待費為 1416元,較2018年899元增加了517元,同比增加57%。主要接待1批次接待援藏、內(nèi)地等二甲評審專家。
2.2019年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,年底保有量為3輛,未超編。2019年公務(wù)用車運行維護費73526.37元。較2018年74037.91元減少511.54元,同比下降1%。主要由于我院進一步加強公務(wù)用車管理,強化用車審批有效的降低了車輛維護費。
3.因公出國(境)費用情況:2019年我院無出國(境)事項發(fā)生,因此未發(fā)生此項費用支出。
四、其他情況說明
(一)、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
(二)、政府采購情況:2019年度我院政府采購醫(yī)院信息化系統(tǒng)2986000元(建設(shè)中)。
(三)、國有資產(chǎn)占有情況:截至2019年12月31日,資產(chǎn)合計33656832.46元:流動資產(chǎn)17149131.43元,占總資產(chǎn)51%;固定資產(chǎn)16507701.03元,占總資產(chǎn)49%,其中:房屋價值15419156.1元,占資產(chǎn)總量46%、車輛3輛價值8817100元,占資產(chǎn)總量3%。
(四)、扶貧資金安排及使用情況
2019年度我院預(yù)算未安排扶貧資金。
(五)、債務(wù)情況
2019年度無償還的債務(wù)、待回購的股權(quán)投資及應(yīng)付工資物資款項等。
五、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
2019年我院項目支出為1254885.12元。較2018年的49815元增加了1205070.12元,同比增加了242 %。其中:黨建經(jīng)費30834元有效保障了我院黨建各項工作的正常開展,使我院黨支部黨建能力得到了很大提升;職工醫(yī)療系信息系統(tǒng)維護費30000元,有效保障了醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)院管理標準化、規(guī)范化,為群眾就醫(yī)提供便利,提高了我院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量及各項工作的有序開展;重大公共衛(wèi)生經(jīng)費39488.12元,有效保障了項目實施的工作經(jīng)費,提高了衛(wèi)生服務(wù)效率;創(chuàng)二甲經(jīng)費1154563元,積極有效的提升了我院個個方面的管理水平、強化了硬件設(shè)施,保障了我院二級甲等婦幼保健醫(yī)院的創(chuàng)建工作。
六、其他事項說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.51萬元,本年收入2322.18萬元,本年支出1149.83萬元,其中:基本支出1024.34萬元,項目支出125.49萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1235.86萬元,其中:基本支出結(jié)轉(zhuǎn)25.42萬元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)1210.44萬元。
第四部分
名詞解釋
1. 衛(wèi)生健康支出(婦幼保健機構(gòu)):反映衛(wèi)生健康部門所 屬婦幼保健機構(gòu)的支出。
2. 社會保障就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3. 購房補貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符條件的職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
附件:19年度決算公開