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林芝市道路運(yùn)輸管理局& #40;地方海事局& #41;2025年度部門& #40;單位& #41;預(yù)算

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林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年度部門(單位)預(yù)算

2025年1月24

目錄

第一部分林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)概況

一、主要職能

二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年預(yù)算明細(xì)表

第三部分林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年收支總體情況

二、林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年收入總體情況

三、林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年支出總體情況

四、林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年財(cái)政撥款收支總體情況

五、林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年一般公共預(yù)算支出總體情況(按功能分類科目)

六、林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年一般公共預(yù)算基本支出總體情況(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)

七、林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分

林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)概況

一、主要職能

根據(jù)《林芝市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(林機(jī)編發(fā)〔2018〕19號(hào)),《林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2017年12月27日會(huì)議研究批準(zhǔn),現(xiàn)予印發(fā)。

根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸體制改革方案的通知》(藏政發(fā)〔2015〕111號(hào))和《關(guān)于自治區(qū)道路運(yùn)輸體制改革涉及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》(藏機(jī)編發(fā)〔2017〕6號(hào))精神,將林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)升格為副縣級(jí),為林芝市交通運(yùn)輸局管理全額撥款類事業(yè)單位。林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)的主要職責(zé)為:

1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家和區(qū)、市有關(guān)運(yùn)政管理的法律法規(guī)及方針政策;宣傳貫徹國家和區(qū)、市有關(guān)海事的法律法規(guī)及方針政策。

2.負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)督管理工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)班線企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)客運(yùn)班線的開通許可;負(fù)責(zé)所有由本轄區(qū)始發(fā)客運(yùn)車輛營(yíng)運(yùn)手續(xù)的辦理和證照核發(fā)。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類客運(yùn)企業(yè)其它新增車輛的市場(chǎng)準(zhǔn)入、營(yíng)運(yùn)手續(xù)辦理和日常監(jiān)督。

6.負(fù)責(zé)做好旅游應(yīng)急運(yùn)力的儲(chǔ)備和調(diào)度。

7.負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)包車相關(guān)手續(xù)的審核和運(yùn)力調(diào)度工作。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)所有貨運(yùn)企業(yè)的證照打印核發(fā),日常業(yè)務(wù)辦理和監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)二級(jí)及以下客運(yùn)站的戰(zhàn)級(jí)核定和轄區(qū)內(nèi)所有客貨運(yùn)站的經(jīng)營(yíng)許可及日常監(jiān)督管理。

10.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測(cè)站的檢測(cè)能力評(píng)估和日常監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、道路運(yùn)輸駕駛員從業(yè)資格培訓(xùn)的經(jīng)營(yíng)許可和日常監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸人員從業(yè)資格培訓(xùn)、考試、發(fā)證,以及對(duì)其進(jìn)行管理、誠信考核、繼續(xù)教育。

13.負(fù)責(zé)全市道路水路運(yùn)輸市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)督、資質(zhì)檢查、市場(chǎng)供需相關(guān)調(diào)研及各類道路運(yùn)輸糾紛、矛盾調(diào)處等。

14.負(fù)責(zé)設(shè)立應(yīng)急運(yùn)力儲(chǔ)備機(jī)制。

15.負(fù)責(zé)上級(jí)部門交辦的其他工作。

二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位設(shè)置4個(gè)正科級(jí)科室,具體為:綜合科、客貨運(yùn)輸管理科(出租車行業(yè)辦公室)、從業(yè)維修管理科(駕培管理科)、海事管理科。

核定事業(yè)編制16名,核定副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,班子正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名,其中正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。2024年末本單位共有財(cái)政供養(yǎng)人員15人,其中在職人員總?cè)藬?shù)為15人。

第二部分

林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年度預(yù)算明細(xì)表

(表格詳見附件)

第三部分

林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年度部門(單位)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門(單位)收支總體情況

收支總預(yù)算785.1517萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入785.1517萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出49.37萬元,衛(wèi)生健康支出28.85萬元,交通運(yùn)輸支出670.7117萬元,住房保障支出36.22萬元。

二、部門(單位)收入總體情況

收入預(yù)算總量785.1517萬元,同比增加52.2557萬元,主要原因是:新增省際客運(yùn)班線安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估經(jīng)費(fèi)和出租汽車運(yùn)力暨旅游包車運(yùn)力發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費(fèi)。其中:2025年一般公共預(yù)算撥款收入785.1517萬元,占100%。

三、部門(單位)支出總體情況

支出預(yù)算總量785.1517萬元,同比增加52.2557萬元,主要原因是:新增省際客運(yùn)班線安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估經(jīng)費(fèi)和出租汽車運(yùn)力暨旅游包車運(yùn)力發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出482.3517萬元,占61.43%;項(xiàng)目支出302.80萬元,占38.57%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

財(cái)政撥款收支總預(yù)算785.1517萬元,同比增加52.2557萬元,主要原因是:新增省際客運(yùn)班線安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估經(jīng)費(fèi)和出租汽車運(yùn)力暨旅游包車運(yùn)力發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費(fèi)。收入包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入785.1517萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出49.37萬元,衛(wèi)生健康支出28.85萬元,交通運(yùn)輸支出670.7117萬元,住房保障支出36.22萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款785.1517萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加53.40308萬元,主要原因:2024年支出的(老舊貨車補(bǔ)貼)不屬于一般公共預(yù)算,屬于政府性基金支出。因此2025一般公共預(yù)算資金對(duì)比2024年執(zhí)行數(shù)有減少

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款785.1517萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出49.37萬元,衛(wèi)生健康支出28.85萬元,交通運(yùn)輸支出670.7117萬元,住房保障支出36.22萬元。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

對(duì)本部門(單位)一般公共預(yù)算支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目增減變化進(jìn)行說明。

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))49.37萬元,共計(jì)49.37萬元。

比2024年執(zhí)行數(shù)增加7.213334萬元,增加17.11%。主要是人員工資調(diào)整、社保調(diào)整原因。

2.210衛(wèi)生健康支出(類)11行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)01行政單位醫(yī)療(項(xiàng))23.24萬元,210衛(wèi)生健康支出(類)11行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)03公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))5.61萬元;共計(jì)28.85萬元。

比2024年執(zhí)行數(shù)增加0.93135萬元,增加3.34%。主要是人員工資調(diào)整、社保調(diào)整原因。

3.214交通運(yùn)輸支出(類)01公路水路運(yùn)輸(款)01行政運(yùn)行(項(xiàng))367.9117萬元,214交通運(yùn)輸支出(類)01公路水路運(yùn)輸(款)03機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))4.3萬元,214交通運(yùn)輸支出(類)01公路水路運(yùn)輸(款)09交通運(yùn)輸信息化建設(shè)(項(xiàng))178萬元,214交通運(yùn)輸支出(類)01公路水路運(yùn)輸(款)10公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng))25萬元,214交通運(yùn)輸支出(類)01公路水路運(yùn)輸(款)99其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))95.50萬元,共計(jì)670.7117萬元。

綜上,比2024年執(zhí)行數(shù)增加42.639996萬元,增加6.79%。主要是2024年支出的(老舊貨車補(bǔ)貼)不屬于一般公共預(yù)算,屬于政府性基金支出。因此2025一般公共預(yù)算資金對(duì)比2024年執(zhí)行數(shù)有增加。

4.221住房保障支出(類)02住房改革支出(款)01住房公積金(項(xiàng))36.22萬元;共計(jì)36.22萬元。

比2024年執(zhí)行數(shù)增加2.6184萬元,增加7.79%。主要是工資調(diào)整、住房公積金調(diào)整原因。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2025年一般公共預(yù)算基本支出482.3517萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)459.3817萬元,主要包括(以下內(nèi)容根據(jù)部門具體情況進(jìn)行填列):工資性支出312.66萬元(其中:基本工資73.98萬元、津貼補(bǔ)貼204.91萬元、獎(jiǎng)金22.97萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)10.80萬元)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.37萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.24萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.61萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.34萬元、其他工資福利支出24.5209萬元、住房公積金36.22萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.4208萬元

公用經(jīng)費(fèi)22.97萬元主要包括(以下內(nèi)容根據(jù)部門具體情況進(jìn)行填列):辦公費(fèi)1.50萬元、電費(fèi)1.50萬元、郵電費(fèi)0.40萬元、差旅費(fèi)2.5860萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.17萬元、福利費(fèi)0.09萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他商品服務(wù)支出6.7240萬元。

 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

 除介紹“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況外,還應(yīng)對(duì)分項(xiàng)支出具體情況作說明,同時(shí)將分項(xiàng)數(shù)與上年預(yù)算數(shù)作同口徑對(duì)比,對(duì)增減變化情況及原因作說明。除涉密事項(xiàng)外,應(yīng)同時(shí)細(xì)化說明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù),公務(wù)用車購置數(shù)及保有量,國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)。

 2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公車運(yùn)行費(fèi)7萬元,公務(wù)接待費(fèi)1萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年減少1.2萬元,減少13.04%,主要原因是2025年進(jìn)一步控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

 2025年因公出國(境)0個(gè)團(tuán)組、0人,公務(wù)用車購置0輛、保有3量,國內(nèi)公務(wù)接待預(yù)計(jì)5批次、50人。

 八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

 林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年度年初無政府性基金支出預(yù)算。

 九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

 林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年度沒有政府性基金支出預(yù)算,因此沒有政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

 十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

 例如:2025年部門(單位)林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.97萬元,比2024年預(yù)算增加3.25萬元,增加16.48%。主要原因是2025年年初預(yù)算比2024年年初預(yù)算多1人,因此費(fèi)用增多。

 (二)政府采購情況說明。

 例如:2025年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額178萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算178萬元。

 (三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

 例如:截至20251月底,本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(含在職和離退休部級(jí)干部用車)0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是出差下鄉(xiāng)、日常公務(wù)活動(dòng)用途的車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。2025年一般公共預(yù)算安排對(duì)確實(shí)無法使用的0輛車進(jìn)行更新購置。

 (四)2024年預(yù)算績(jī)效情況說明。

 例如:2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋,實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理16個(gè),資金785.1517萬元,其中:中央轉(zhuǎn)移支付資金0萬元,地方資金785.1517萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目(見名詞解釋)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理1個(gè),分別是(項(xiàng)目名稱西藏自治區(qū)道路交通運(yùn)輸衛(wèi)星導(dǎo)航動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理系統(tǒng)林芝市二級(jí)監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)維服務(wù),資金178萬元),占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的58.78%。

參考資料1

西藏自治區(qū)道路交通運(yùn)輸衛(wèi)星導(dǎo)航動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理系統(tǒng)林芝市二級(jí)監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)目標(biāo)表(2022年度啟用)

(   2025 年度)

填報(bào)日期:

2024年12月9日

  填報(bào)人及聯(lián)系電話:黃禹銘18883264805

項(xiàng)目名稱

西藏自治區(qū)道路交通運(yùn)輸衛(wèi)星導(dǎo)航動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理系統(tǒng)林芝市二級(jí)監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)

主管部門及代碼

林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)

實(shí)施單位

林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)

項(xiàng)目屬性

延續(xù)性項(xiàng)目

項(xiàng)目期

2025

項(xiàng)目資金(萬元)

年度/項(xiàng)目資金總額

178

    其中:財(cái)政撥款

178

          其他資金

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)

10

年度/項(xiàng)目總體目標(biāo)

 實(shí)現(xiàn)《全國重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)年度考核表》達(dá)標(biāo),嚴(yán)格落實(shí)制度建設(shè)、保證3個(gè)監(jiān)管平臺(tái)的運(yùn)行、維護(hù)成本控制、穩(wěn)定保障措施。       

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重

指標(biāo)方向性

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

硬件、軟件正常運(yùn)營(yíng)率★

100

%

12

正向指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)保障

178

萬元

11

反向指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購率

100

%

9

正向指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

在監(jiān)管范圍系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的反饋率

100

%

7

正向指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

工作完成率

100

%

7

正向指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)的充分使用率

100

%

7

正向指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

運(yùn)行時(shí)間保障

365

7

正向指標(biāo)

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

系統(tǒng)持續(xù)使用年限

6

10

正向指標(biāo)

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提高兩客一危車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管效率

定性

提高

10

正向指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

通過重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控監(jiān)管系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)全市“兩客一?!避囕v動(dòng)態(tài)監(jiān)管,全面提升道路運(yùn)輸安全技防能力,形成聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控、職責(zé)清晰、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)監(jiān)管體系

98

%

10

正向指標(biāo)

    注:以上是“績(jī)效指標(biāo)”的填寫范例,具體填寫時(shí)應(yīng)按照《規(guī)范問答》的有關(guān)要求并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際。除《規(guī)范問答》中明確的相關(guān)情形外,“必填”內(nèi)容不得少于上述范例,可增加行數(shù);可用“★”標(biāo)記核心三級(jí)指標(biāo),并通過權(quán)重體現(xiàn)其重要性水平。

附重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表(涉密項(xiàng)目除外)。

(五)扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說明。

林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年沒有扶貧項(xiàng)目、扶貧資金預(yù)算支出。

(六)政府債務(wù)情況。(本部門及所屬單位使用和管理政府債券資金情況,包括相關(guān)政府債券資金總體規(guī)模、項(xiàng)目安排。)

截至2025年1月林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)沒有政府債務(wù)。

第四部分

名詞解釋

(對(duì)部門和單位專業(yè)性較強(qiáng)的名次進(jìn)行解釋)

一、財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國資預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目:重點(diǎn)項(xiàng)目:貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目,覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目,或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目(具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定)。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):是指安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十一、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。


附件:林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2025年度預(yù)算明細(xì)表