責任編輯:王菊芳??? 來源:墨脫縣財政局??? 發(fā)布時間:2021-11-15??? 瀏覽次數(shù):???【字體:大中小 】
目 錄
第一部分 墨脫縣背崩鄉(xiāng)小學(xué)概況
一、部門決算單位構(gòu)成
二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置
第二部分 墨脫縣背崩鄉(xiāng)小學(xué)2020年度部門決算明細表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 墨脫縣背崩鄉(xiāng)小學(xué)2020年度部門決分析
第四部分 名詞解釋
第一部分 墨脫縣背崩鄉(xiāng)小學(xué)構(gòu)成情況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
墨脫縣背崩鄉(xiāng)小學(xué)為副科級事業(yè)單位。
二、部門職責
1.認真貫徹落實黨和國家的方針、政策,正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示,全面實施素質(zhì)教育,培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
2.做好基礎(chǔ)教育,負責實施義務(wù)教育文化,素質(zhì)教育。
3.根據(jù)教育規(guī)律、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及工作指標并組織實施。
4.制定和健全各項規(guī)章制度,規(guī)范辦學(xué)行為,培養(yǎng)良好校風,逐步實現(xiàn)管理決策的科學(xué)化,管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。
5.負責教師隊伍建設(shè)工作,決定校內(nèi)教職工的工作安排,組織對教職工進行考核、實施獎懲。
6.領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作,把德育工作放在首位。
7.研究思想政治工作的要求、內(nèi)容、方法和規(guī)律,不斷加強學(xué)生的思想政治、法律紀律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。
8.教育全體職工做到教書育人、管理育人、服務(wù)育人、搞好學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育。
9.加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),正確使用各項經(jīng)費,不斷改善辦學(xué)條件,強化安全工作管理,創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。
10.加強與黨支部的合作,主動接受學(xué)校黨組織的監(jiān)督,搞好領(lǐng)導(dǎo)班子的團結(jié)協(xié)作。
11.依靠群眾辦學(xué),實行民主管理和民主監(jiān)督,定期向家長報告工作,充分發(fā)揮家長參與學(xué)校民主管理和民主監(jiān)督的作用。
12.主持學(xué)校與學(xué)生家長及社會的聯(lián)系工作和外來工作,搞好校際間的交往,做好與社會各界的聯(lián)系工作,爭取各方面力量對學(xué)校的支持。
13.組織教師的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),制定教師進修規(guī)劃,定期檢查執(zhí)行情況,做好師資力量的安排和調(diào)整工作。
三、部門機構(gòu)設(shè)置
墨脫縣背崩鄉(xiāng)小學(xué)設(shè)有教務(wù)、德育、少隊、總務(wù)。
第二部分 墨脫縣背崩鄉(xiāng)小學(xué)2020年度部門決算明細表
第三部分 墨脫縣背崩鄉(xiāng)小學(xué) 2020年度決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收入844.72萬元、支出830.62萬元,與2019年相比,收入增加42.99萬元,增長5.36%,增長的主要原因是債務(wù)還本支出以及專項經(jīng)費增加。支出減少2.72萬元,減少0.33%,減少原因是項目減少。
二、 收入決算情況說明
本年收入合計844.72萬元,全部為財政撥款收入,無其他收入。
三、 支出決算情況說明
本年支出830.6萬元,基本支出830.6萬元,占100%。
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入844.72萬元、支出830.62萬元,與2019年相比,收入增加42.99萬元,增長5.36%,增長的主要原因是債務(wù)還本支出以及專項經(jīng)費增加。支出減少2.72萬元,減少0.33%,減少原因是項目減少。
五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出830.60萬元,與2019年相比減少2.72萬元,減少0.33%,主要是受人員變動的影響以及人員正常晉升、晉檔,按規(guī)定發(fā)放的工資福利、保險、公積金等減少。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出-0.01萬元;社會保障和就業(yè)(類)支出48.34萬元,占5.82%;衛(wèi)生健康支出(類)16.33萬元,占1.97%;住房保障(類)支出51.46萬元,占6.20%;教育支出(類)713.90萬元,占85.95%;其他支出(類)0.59萬元,占0.07%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出為830.03萬元,其中:
1. 教育(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)支出172.14萬元。
2.社會保障和就業(yè)(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)支出45.21萬元。
3.社會保障和就業(yè)(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)支出1.41萬元。
4.社會保障和就業(yè)(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)支出0.28萬元。
5.社會保障和就業(yè)(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)支出1.43萬元。
6. 衛(wèi)生健康(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)支出16.33萬元。
7.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)支出13.86萬元。
8.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項)支出37.60萬元。
9. 教育(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項)支出541.77萬元。
六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出829.99萬元,其中:人員經(jīng)費564.76萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等;公用經(jīng)費支出53.69萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、取暖費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、 關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度無公務(wù)用車購置及公務(wù)接待費用的發(fā)生。
八、 關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
預(yù)算編制。按照財政廳2020年部門預(yù)算編制要求,按時完成部門年初預(yù)算編制工作、編制過程中、認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況,準確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,做到精細化項目資金預(yù)算范圍和科目、及時上報財政。
九、 其他重要事項的情況說明
(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
背崩鄉(xiāng)小學(xué)沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
(二) 政府采購支出情況
2020年背崩鄉(xiāng)小學(xué)沒有政府采購。
(三) 國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位無車輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款,是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
三、上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
四、一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
五、政府性基金收入,縣本級基金收入主要項目包括國有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入和其他基金收入?! ?/span>
六、基本支出,指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出,指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
八、“三公”經(jīng)費,包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。